为进一步规范内部审计工作,提升内审人员的专业能力和综合素质,2025年10月,湖南潭城融资担保集团有限公司(简称集团)选派风控审计部和财务部业务骨干参加由湖南省内部审计师协会举办的2025年湖南省内部审计人员第二期岗位业务基础知识培训班。

本次培训为期一周,课程内容系统全面,涵盖了内部审计法律法规解读、审计成果有效转化路径、内部审计基础工作规范以及审计人员如何积极应对新技术带来的挑战等关键内容。授课专家不仅传授了扎实的理论知识,更结合自身丰富的实践经验,通过大量具体、生动的典型案例进行深入剖析与讲解,有效拓宽了学员的视野,深化了对内部审计工作内涵与价值的理解,将参训人员对内审工作的认识提升至新的高度。
为确保培训成果得以有效转化并惠及全体员工,集团在参训结束后第一个工作日(10月27日),迅速结合业务与管理实际,精心组织了内部转培训。转培训分别以《湖南省内部审计办法略解》和《内部审计程序与阶段讲解》为主题,面向全体员工进行宣讲。转培训旨在普及内部审计基础知识,明晰审计流程与各阶段工作要求,从而全面增强全体员工对审计工作的理解与重视程度,进一步提升集团整体执行内外部审计工作的效率与水平。


此次“走出去”学习与“引进来”转训相结合的学习模式,不仅提升了集团内审人员的专业能力,更推动了审计知识在集团内部的广泛普及,为集团构建更加规范、高效的内部审计体系,提升风险防控能力与经营管理水平提供了有力支撑。集团将持续加强内审队伍建设,常态化开展审计知识学习与培训活动,提升审计工作能力,护航集团高质量发展。
供稿:风控审计部
审核:陈洲
终审:刘旺



